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繳納計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄,繳納會(huì)計(jì)計(jì)提增值稅款
2024-08-20 08:40:02 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:994
內(nèi)容摘要:繳納計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄增值稅是一種按照增值稅率對銷售額進(jìn)行征收的稅收。公司在銷售商品或提供勞務(wù)時(shí),需要將增值稅計(jì)提并向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。通常情況下,計(jì)提增...
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繳納計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄
增值稅是一種按照增值稅率對銷售額進(jìn)行征收的稅收。公司在銷售商品或提供勞務(wù)時(shí),需要將增值稅計(jì)提并向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。
通常情況下,計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟:
- 借記應(yīng)交稅費(fèi)科目,金額為計(jì)算出的增值稅額度。
- 貸記預(yù)提稅金科目,金額為計(jì)算出的增值稅額度。
借記應(yīng)交稅費(fèi)科目,表示公司需要繳納的稅金,貸方預(yù)提稅金科目,表示公司計(jì)提的預(yù)提稅金。
舉例回答
假設(shè)某公司在某個(gè)月實(shí)際銷售額為10,000元,增值稅稅率為13%。根據(jù)增值稅的計(jì)算方法,增值稅額為10,000 × 13% = 1,300元。公司需要將這部分增值稅計(jì)提并繳納給稅務(wù)機(jī)關(guān)。
根據(jù)以上情況,公司需要進(jìn)行如下會(huì)計(jì)分錄:
- 借記應(yīng)交稅費(fèi)科目,1,300元。
- 貸記預(yù)提稅金科目,1,300元。
這樣,在會(huì)計(jì)賬簿中,應(yīng)交稅費(fèi)科目的借方增加了1,300元,預(yù)提稅金科目的貸方增加了1,300元。在繳納增值稅時(shí),公司可以從預(yù)提稅金中抵扣應(yīng)交稅費(fèi)。
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