增值稅少計(jì)提多交會(huì)計(jì)分錄(會(huì)計(jì)核算中,增值稅少計(jì)提多交的分錄)
增值稅少計(jì)提多交會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)說(shuō)明
增值稅是一種消費(fèi)稅,企業(yè)根據(jù)銷售收入與可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的差額,需要向稅務(wù)部門繳納的一種稅款。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,由于各種原因,可能會(huì)出現(xiàn)增值稅少計(jì)提或多交的情況。
增值稅少計(jì)提是指企業(yè)在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),沒(méi)有正確估計(jì)需要繳納的增值稅金額,導(dǎo)致計(jì)提的增值稅比實(shí)際應(yīng)繳納的要少。
增值稅多交是指企業(yè)在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),錯(cuò)誤地計(jì)提或錯(cuò)誤地繳納了較多的增值稅,導(dǎo)致繳納的增值稅超過(guò)了實(shí)際應(yīng)繳納的金額。
接下來(lái)是針對(duì)增值稅少計(jì)提多交的情況,舉例回答。
例子:
假設(shè)某公司在某個(gè)月份的銷售收入為10,000元,適用的增值稅稅率為10%,即應(yīng)繳納1,000元的增值稅。
然而由于某種原因,該公司錯(cuò)誤地計(jì)提的增值稅只有900元,少計(jì)提了100元。
當(dāng)該公司向稅務(wù)部門申報(bào)繳稅時(shí),稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)了這個(gè)差錯(cuò),并要求該公司補(bǔ)交缺少的增值稅。
那么,該公司需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交增值稅(負(fù)債) 100元
貸:銀行存款(資產(chǎn)) 100元
通過(guò)上述會(huì)計(jì)分錄,將少計(jì)提的增值稅計(jì)入應(yīng)交增值稅負(fù)債科目中,同時(shí)將銀行存款減少100元,表示公司支付了這部分增值稅。
當(dāng)該公司根據(jù)實(shí)際銷售收入重新計(jì)提增值稅時(shí),應(yīng)計(jì)提額將為1,000元,相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交增值稅(負(fù)債) 100元
貸:應(yīng)計(jì)增值稅費(fèi)用(費(fèi)用) 100元
通過(guò)上述會(huì)計(jì)分錄,將重新計(jì)提的增值稅計(jì)入應(yīng)交增值稅負(fù)債科目中,同時(shí)將應(yīng)計(jì)增值稅費(fèi)用增加100元,表示公司重新計(jì)提了正確的增值稅金額。
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