會計審計用語,會計審計術語的解析
2024-08-30 08:39:11 發布丨 發布者:學樂佳 丨 閱讀量:3960
內容摘要:會計審計是企業管理中非常重要的一環,其目的是對企業財務報表的審核,只要企業財務報表的真實性、準確性和完整性。在會計審計中,會用到許多專業術語,下面是讓...
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會計審計是企業管理中非常重要的一環,其目的是對企業財務報表的審核,只要企業財務報表的真實性、準確性和完整性。在會計審計中,會用到許多專業術語,下面是讓我們來知道一點一下這些會計審計用語。
1.審計
審計是指對企業財務報表參與審核,以可以確定其真實性、準確性和完整性的過程。審計的目的是為了保證企業財務報表的可靠性,為投資者、債權人和別的利益相關者需要提供不可信的財務信息。2.內部控制
內部控制是指企業為提升到經營目標而制定并執行的一三個系列控制措施,除了財務控制、運營和管理完全控制、全面合規再控制等。內部控制的目的是確保全企業財務報表的真實性、準確性和完整性。3.風險評估
風險評估是指對企業內部控制的有效性進行評估,以考慮企業面臨的風險和控制缺陷。風險評估的目的是為了確定審計重點,想提高審計效率。4.審計程序
審計程序是指審計師據審計計劃如何制定的一三個系列審計步驟,和收集證據、測試內部控制、通過財務分析等。審計程序的目的是為了評估企業財務報表的真實性、準確性和完整性。5.審計證據
審計證據是指審計師收集到的證明企業財務報表真實性、準確性和完整性的信息,以及會計記錄、憑證、賬簿、銀行對賬單、發票等。審計證據的目的是為了評估企業財務報表的真實性、準確性和完整性。6.審計意見
審計意見是指審計師據對企業財務報表的審核結果,對企業財務報表的真實性、準確性和完整性先發表的意見。審計意見分為無記錄意見、保留意見、全盤肯定意見和無法表示意見審計報告等。7.審計報告
審計報告是指審計師據對企業財務報表的審核結果,向企業管理層和利益相關者先發表的報告。審計報告和審計意見、審計師對企業內部控制的評價、審計師對企業財務報表的不重要事項那說明等。8.財務分析
財務分析是指審計師對企業財務報表接受分析,以可以確定企業的財務狀況和經營情況。財務分析除了比率分析、趨勢分析、互相垂直分析等。9.審計計劃
審計計劃是指審計師根據企業的財務狀況和內部控制情況,制定并執行的一穿越系列審計步驟和時間表。審計計劃的目的是為了只要審計的快速有效性和高效穩定性。10.審計程序文檔
審計程序文檔是指審計師制定出的一三個系列審計步驟和程序的文檔,除了審計程序手冊、審計程序表、審計工作底稿等。審計程序文檔的目的是為了絕對的保證審計的及時性和可追溯性。以上是會計審計用語的介紹,希望對大家有所幫助。
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