申報(bào)扣除進(jìn)項(xiàng)稅的分錄怎么寫?
答:購貨方退回購貨時(shí),會(huì)作與購買商品或原材料相反的會(huì)計(jì)分錄。如果你開了一張紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄將和以前一樣,只是金額用紅色填寫。
借方:原材料(庫存商品)紅字金額
借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)紅字。
貸方:應(yīng)付賬款(或銀行存款)的紅字金額
其實(shí)做了紅字憑證之后,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。沒有必要專門為進(jìn)項(xiàng)稅開具紅字發(fā)票。
值得一提的是,如果買方取得的專用發(fā)票已經(jīng)用于申報(bào)抵扣,買方可以在新版增值稅發(fā)票管理(以下簡稱“新版”)中填寫并上傳至《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》。填寫《信息表》時(shí),相應(yīng)的藍(lán)色專用發(fā)票信息未填寫。暫按《信息表》列明的增值稅金額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,取得賣方開具的紅字專用發(fā)票后與《信息表》一同作為憑證。
看了上面小編的介紹,你知道關(guān)于申報(bào)表抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫嗎?如果你有任何問題,你可以問大廳里的老師。
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