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計(jì)提增值稅做賬會(huì)計(jì)分錄-增值稅會(huì)計(jì)分錄:如何做好計(jì)提和記錄?
2024-08-30 08:40:49 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:2108
內(nèi)容摘要:計(jì)提增值稅做賬會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)說(shuō)明計(jì)提增值稅是公司在銷售商品或提供勞務(wù)時(shí)按照法定稅率預(yù)提的稅金。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,公司在收到銷售收入時(shí),需要計(jì)提應(yīng)交的...
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計(jì)提增值稅做賬會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)說(shuō)明
計(jì)提增值稅是公司在銷售商品或提供勞務(wù)時(shí)按照法定稅率預(yù)提的稅金。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,公司在收到銷售收入時(shí),需要計(jì)提應(yīng)交的增值稅,并在財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)的核算。
計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄通常包括以下兩個(gè)科目:
1. 應(yīng)交稅費(fèi)科目:增值稅是一種稅費(fèi),應(yīng)歸屬于負(fù)債類科目。公司需要將計(jì)提的增值稅暫時(shí)納入應(yīng)交稅費(fèi)科目中,以便后續(xù)繳納給稅務(wù)部門。 2. 營(yíng)業(yè)收入科目:增值稅的計(jì)提是基于銷售收入的。因此,計(jì)提增值稅的金額需要對(duì)應(yīng)地從營(yíng)業(yè)收入科目中扣除。計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄可以表示為:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅
貸:營(yíng)業(yè)收入
計(jì)提增值稅做賬會(huì)計(jì)分錄的舉例
假設(shè)某公司在某月的銷售收入為100,000元,增值稅率為13%。按照以上的會(huì)計(jì)分錄原則,計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 13,000元
貸:營(yíng)業(yè)收入 100,000元
上述分錄表明,公司計(jì)提的增值稅金額為13,000元,同時(shí)從營(yíng)業(yè)收入中扣除了該金額。
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