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車票費用會計分錄

2023-03-18 09:57:02深圳會計培訓(xùn)

公司員工來報銷差旅費,會計負(fù)責(zé)人應(yīng)該如何進(jìn)行會計分錄?以下是薛為您整理的差旅費報銷會計分錄,希望對您有所幫助。

報銷差旅費的會計分錄

1.借差旅費的時候做

借方:其他應(yīng)收賬款-某人

貸項:庫存現(xiàn)金

2.當(dāng)報銷金額等于貸款金額時:

借:管理費用/銷售費用:差旅費。

借出:其他應(yīng)收賬款——有人

3.如果報銷金額大于貸款金額,就去做。

借:管理費用/銷售費用:差旅費。

借出:其他應(yīng)收款-某人

貸項:庫存現(xiàn)金

4.當(dāng)償還金額少于貸款金額時。

借:管理費用/銷售費用:差旅費。

借:庫存現(xiàn)金。

借出:其他應(yīng)收賬款——有人

5.如果不借差旅費,

借:管理費用/銷售費用:材料費用。

貸款:庫存現(xiàn)金

差旅費報銷注意事項

1.員工報銷時,應(yīng)按財務(wù)部門的規(guī)定填寫報銷單據(jù),并附原始票據(jù):包括出差申請、機票(打折票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、路費、過橋費用等。沒有他們名字的原始發(fā)票必須在背面簽名。

2.如果乘坐飛機,訂票費、改簽費、退票費以及往返機場的車費不予報銷。

3.差旅補助天數(shù)=差旅返回日期-差旅離開日期。

4.必須取得真實合法的憑證,并按財務(wù)規(guī)定填寫。不完整或難以辨認(rèn)的項目將不予報銷;涂改、偽造、涂改原始票據(jù)或虛報出差次數(shù)的,不予報銷。

5.原始票據(jù)如有遺失或損壞,應(yīng)由當(dāng)事人作出詳細(xì)說明,列明報銷單據(jù)的詳細(xì)項目和金額,經(jīng)直接上級和部門第一負(fù)責(zé)人簽字后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)報銷。

6.乘坐交通工具超標(biāo)的,其交通費用報銷按其應(yīng)乘坐的交通工具種類計算,超出部分自行承擔(dān)。

關(guān)于借用差旅費的規(guī)定

1.差旅費借款采取“前不清賬,后不借賬”的原則,主管會計根據(jù)員工批準(zhǔn)的出差申請進(jìn)行審核;

2.借款額度按個人借款額度核定,核定出行時間住宿限額生活補助標(biāo)準(zhǔn)50交通費。結(jié)合出差實際情況,國內(nèi)長途旅游最高不超過4000元/人,短途短期旅游費用不借;

3.出差回來后,出差貸款必須在5個工作日內(nèi)報銷并沖抵。5個工作日內(nèi)未歸還的,各單位財務(wù)負(fù)責(zé)人通知薪酬管理部從當(dāng)月工資中扣除。

差旅費報銷系統(tǒng)

參照國家近期關(guān)于差旅費報銷的規(guī)定,結(jié)合我公司實際情況,特制定以下制度和規(guī)定:

一、長途報銷標(biāo)準(zhǔn):

1.原則上,員工出差必須先填寫出差申請表,注明出差地點、時間、出差人員、原因、日程安排、費用預(yù)算。申請表首先由部門負(fù)責(zé)人審核簽字,然后提交總經(jīng)理審批,最后提交行政辦公室備案。如因特殊情況來不及填寫出差申請表,應(yīng)致電行政辦公室,由行政辦公室登記,員工出差回公司后填寫。

2.如果出差涉及宴請,應(yīng)提前填寫宴請申請表。出差期間需要臨時宴請,一定要給公司領(lǐng)導(dǎo)打電話,否則公司不給報銷。交會議費和坐高鐵、軟臥、飛機必須提前報備,未經(jīng)事先批準(zhǔn)不予報銷。

3.出差期間,員工必須匯報工作

出差人員在返回公司出差后三天內(nèi),應(yīng)對出差事務(wù)的完成情況做出詳細(xì)說明,寫出出差報告,并憑出差報告、出差申請表及有效票據(jù)原件(相關(guān)差旅費、住宿費及其他手續(xù)費等)報銷出差費用。).加班不予報銷。

二、短途報銷標(biāo)準(zhǔn):

1.市內(nèi)不分級別執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn):公車費用報銷,市內(nèi)一般不報餐費。特殊情況下,市內(nèi)出租車費經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷。

第三,電話費

公司原則上不報銷手機費用,出差的可以報銷當(dāng)月的電話費。如果報銷,必須開具發(fā)票。

四、本規(guī)定自XXXX 2月1日起試行。

最新差旅費報銷系統(tǒng)

一.程序

1.出差人員必須提前填寫出差申請表,注明出差地點、原因、天數(shù)、所需經(jīng)費,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2.出差人員需要持批準(zhǔn)的出差申請單借款,填寫付款申請單,列出付款計劃。由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可借款。

3.出差人員返回公司后,應(yīng)形成出差結(jié)束報告,向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,主管領(lǐng)導(dǎo)對結(jié)果進(jìn)行審核,并簽署審核意見。

4.根據(jù)出差申請表和經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署考核意見的有效出差單據(jù),按照費用合同標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定審核后,審核人員方可報銷差旅費。公司差旅費報銷系統(tǒng)。

5.與原出差申請表規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷。因特殊原因或情況變化需要變更路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

6.如果你出差回到公司,你應(yīng)該在一周內(nèi)報銷費用。超過一周,每天按照30元罰款。逾期一個月以上申報,每份文件按累計每月30元(發(fā)票日期)罰款,并追究部門擔(dān)保人責(zé)任。

7.出差借錢,本著前帳不清,后帳不借的原則,耽誤工作的責(zé)任由總經(jīng)理承擔(dān)。特殊情況下,各部門違規(guī)放貸造成會計混亂的,追究財務(wù)經(jīng)理和負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

二、成本標(biāo)準(zhǔn)

總原則:出差人員的補貼、住宿費、當(dāng)?shù)亟煌ㄙM實行一次使用,費用自理,超支不補。

三、報銷方式

(1)住宿費報銷辦法

1.出差人員的住宿費按定額憑據(jù)報銷,報銷按實際住宿天數(shù)計算。

2.由接待單位出差或在親友家住宿的,不報銷住宿費。

3.出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如遇新聞媒體采訪、會見當(dāng)?shù)卣賳T和名人或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)允許,可據(jù)實報銷。公司差旅費報銷系統(tǒng)。

4.住宿標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每個房間。同性兩人同時出行,按照一個房間的標(biāo)準(zhǔn)報銷。如果副總裁以上級別出差,可以一個人住。

(2)糧食補貼報銷辦法

按照傅的說法,中午12點前離開市區(qū)

以上情況需請示部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可報銷。

4.出行者要走最方便快捷的路線,不允許出行。出差期間,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),因非工作需要順道回家探親、經(jīng)商或參觀、訪問的,多支付的費用由本人承擔(dān),期間實行值班休假。如遇特殊情況,如春運趕工買不到票,需請示主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

(4)通信費用報銷辦法

出差人員除在廠學(xué)習(xí)和住宿外,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(5)其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意,并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后財務(wù)部門方可審核報銷。

2.出差人員應(yīng)保留完整的火車(船)票時間、車次和住宿發(fā)票,作為計算費用的依據(jù)。對于代其訂票的公司,應(yīng)保留一份復(fù)印件作為審查的依據(jù)。

3.司機出門在外15元/百公里補貼,行駛中違章罰款不報銷。

四。補充條款

1、兩人以上出差,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可按更高一級人員標(biāo)準(zhǔn)陪同。

2.去集團(tuán)辦公室的人員,出差享受伙食補貼。住宿由辦公室在到達(dá)時承擔(dān),您無權(quán)享受全包的餐飲和住宿。因辦理業(yè)務(wù)路途遙遠(yuǎn)不能回辦公室吃飯的,可享受伙食補助,但必須有辦公室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)證明。

3.外出參加會議,會議費用包括不再享受食宿費用,只享受當(dāng)?shù)亟煌ㄙM用。會議費不含食宿費的,按上述標(biāo)準(zhǔn)補貼。

4、出國留學(xué),在廠人員,伙食補貼每天在16元,期間不享受市內(nèi)交通住宿包干,途中可享受交通伙食補貼。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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