進項轉出隔月會計分錄,月末延擔資產轉移的會計待遇
2024-08-06 08:34:39 發布丨 發布者:學樂佳 丨 閱讀量:759
內容摘要:進項轉出隔月會計分錄說明進項轉出是指企業在購買商品或接受服務時支付的增值稅進項稅額,在一定條件下可以抵扣或退還給企業。有些情況下,企業購買的商品或接受...
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進項轉出隔月會計分錄說明
進項轉出是指企業在購買商品或接受服務時支付的增值稅進項稅額,在一定條件下可以抵扣或退還給企業。有些情況下,企業購買的商品或接受的服務發生的時間與納稅申報的時間不同,可能導致進項稅額在隔月申報。在這種情況下,需要進行進項轉出的會計處理。
進項轉出隔月會計分錄舉例
假設某企業在5月份購買了一批商品,支付的增值稅進項稅額為10,000元。然而,由于企業的納稅申報周期是每季度,所以該進項稅額需要在下一個季度的申報中扣除。
在5月份,企業收到購買商品的發票,需要記賬如下:
借:進項稅額(應交稅金) 10,000元
貸:應付賬款 10,000元
在下一個季度的納稅申報中,需要將該進項稅額進行轉出,相應的會計分錄如下:
借:應交稅金(增值稅應納稅額) 10,000元
貸:進項稅額(應付賬款) 10,000元
這樣,企業可以將該進項稅額從應付賬款中扣除,減少納稅額。
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