信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么交?
收到服務(wù)費(fèi)后,會(huì)提前收到X單位付款(或xx付款)。確認(rèn)收入時(shí),將結(jié)算X單位付款(或xx付款)。
服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:
借:管理費(fèi)
貸款:銀行存款
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)
貸款:營(yíng)業(yè)外收入
2011年12月1日以后支付的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含2011年11月30日前支付的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票在應(yīng)繳納的增值稅中全額抵扣,不足抵扣部分可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門(mén)核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
支付稅控服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)處理
(一)增值稅一般納稅人的會(huì)計(jì)處理
根據(jù)稅法有關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人首次購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用設(shè)備所支付的費(fèi)用和支付的技術(shù)維護(hù)費(fèi),允許在應(yīng)納稅額中全額抵扣的,應(yīng)在“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“免稅”欄,記錄企業(yè)按規(guī)定抵扣的應(yīng)納稅額。
企業(yè)購(gòu)置增值稅專(zhuān)用設(shè)備,應(yīng)按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”。根據(jù)應(yīng)交增值稅的規(guī)定,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅)”科目,貸記“遞延收入”科目。按期計(jì)提折舊,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“累計(jì)折舊”科目;同時(shí),借記“遞延收入”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),應(yīng)按實(shí)際支付或應(yīng)支付的金額,借記“管理費(fèi)用”,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵扣的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
(二)小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì)處理
根據(jù)稅法有關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人初次購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用設(shè)備所支付的費(fèi)用和支付的技術(shù)維護(hù)費(fèi),允許在應(yīng)納稅額中全額扣除的,按規(guī)定扣除的應(yīng)納稅額應(yīng)直接從“應(yīng)交稅金3354應(yīng)交增值稅”科目中扣除。
企業(yè)購(gòu)置增值稅專(zhuān)用設(shè)備,應(yīng)按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”。按增值稅規(guī)定應(yīng)納稅額扣除時(shí),借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“遞延收入”科目。按期計(jì)提折舊,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“累計(jì)折舊”科目;同時(shí),借記“遞延收入”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),應(yīng)按實(shí)際支付或應(yīng)支付的金額,借記“管理費(fèi)用”,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵扣的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目期末為借方余額的,應(yīng)根據(jù)其流動(dòng)性在資產(chǎn)負(fù)債表的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目中列示;如果是貸方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表的“應(yīng)交稅金”項(xiàng)目中列示。
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