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收到茶葉發票會計分錄

2023-03-07 09:49:34深圳會計培訓

公司購買的茶葉計入管理費用。借:管理費貸:銀行存款管理費屬于期間費用,發生時計入當期損益。企業應通過“管理費用”科目核算管理費用的發生和結轉。本科目借方登記企業發生的管理費用,貸方登記期末管理費用轉入“本年利潤”科目。轉賬之后,這個賬戶應該沒有余額了。本科目根據管理費用的支出項目進行明細核算。延伸信息:企業在籌建期間發生的費用,包括人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、印刷費、注冊費等。借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”科目。企業行政部門人員的職工薪酬,借記“管理費用”科目,貸記“應付職工薪酬”科目;企業應按規定計算確定應繳納的礦產資源補償費,借記“管理費”科目,貸記“應交稅費”科目。企業行政部門發生的辦公費、水電費、差旅費等費用,以及企業發生的業務招待費、咨詢費、研究費等費用,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”、“研究開發支出”科目。期末,“管理費用”的余額應轉入“本年利潤”,借記“本年利潤”,貸記“管理費用”。

1.為了核算和反映企業存放在銀行或其他機構的各種存款,《企業會計制度》規定設置‘銀行存款’科目,其中借方反映企業存款增加,貸方反映企業存款減少,期末借方余額反映企業存款余額。企業應嚴格按照制度規定進行核算和管理。企業應將資金存入銀行或其他機構,借記“銀行存款”科目,貸記“現金”等相關科目;支取和支出存款時,借記“現金”等相關科目,貸記“銀行存款”科目。

2.“銀行存款日期”應根據開戶銀行、其他機構、存款類型等進行設置。出納應根據收付憑證和業務拓展單逐筆登記,每日終了結清余額。“銀行存款日期”應定期與“銀行對賬單”核對,至少每月一次。月末,如企業賬面余額與銀行對賬單余額有差異,必須逐一查明原因,進行處理,并按月編制‘銀行余額調節表’,進行余額調整。費用的處理。直接支付費用的主要業務有招待費、手續費、費等。2.轉讓攤銷費用包括折舊費用、低值易耗品攤銷費用、無形資產攤銷費用和壞賬準備。

3.待攤費用主要指固定資產的修理費用。

4.應付預提費用預提費用是指應由本期負擔,以后各期以預提方式支付的費用。比如企業選擇預提法計算固定資產大修理費用和企業計提的職工教育經費。

如果你確定對方已經向你承諾了賠一個假,而且你還能當著消協的面說出這種話,那么你的索賠是達不到一個假的,至少賠一個假是沒問題的。

雖然對方已經承諾假一賠十,但也要照此賠償你。但現在現實中很難做到完美。你可以把和對方協商時的對話錄下來,然后打電話給消協,讓他們幫你和超市協商。如果對方作弊,那么就用你之前的錄音。如果協商再次失敗,那么你唯一的出路就是起訴,除此之外別無他法。

過程

包括在預付款賬戶中。借記預付款項和貸記銀行存款。預付款是在收到貨之前先付款,你公司是在收到茶葉之前付的錢,所以應該計入預付款賬戶。

收到貨物和發票時,管理費用——辦公費或業務招待費,或應付職工工資及福利費等。應借記和貸記預付款賬戶。

先做進價,再做銷售價。銷售價格減去購買價格就是公司的收入。

賣茶葉需要食品經營許可證。

茶也屬于食物。辦理營業執照時,必須到經營者所在地的衛生監督機構(衛生防疫站)辦理衛生許可證。衛生許可證申請流程如下:

1、領取申請表及相關材料;

2、根據相關要求進行裝修和設施配套;

3.按要求提交相關材料;

4.預約審核時間;

5.現場;

6、經審查合格后,可以辦理衛生許可證。

衛生許可證辦理完畢后,就可以去工商局辦理營業執照了。營業執照辦理流程如下:

1、確定個體工商戶的經營場所所在地工商所,向有管轄權的工商部門提出;

2、建立行政中心,一般去中心辦理;

3、給自己起個好名字,名字構成=行政區名稱行業組織形式,填表并申請名稱核準;

4.名稱核準后,申請工商登記并填表,工商部門即可受理設立登記;

5.辦理個體工商戶營業執照一般需要三個工作日,效率較高的單位當天就可以拿到證照。

賣茶5的提成并不算太高,因為我們看到賣茶的鋪往往空空蕩蕩,靜悄悄的。如果每個月沒有企業定點采購,可能就要喝西北風了。所以如果你不給至少5的分,你可能連銷售人員都找不到。但是有定點單位的供應情況就不一樣了。


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