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沖出藥品差價會計分錄

2023-03-04 09:34:31深圳會計培訓

發(fā)票沒扣怎么做賬?

如發(fā)票視為未到貨,月末進行估價入賬,在'應交稅費'科目下增設'待抵扣進項稅額'明細科目。下月初用紅色打卡出明細賬,然后根據(jù)發(fā)票做賬。

1.當月未認證發(fā)票的會計分錄:

借:原材料/庫存商品,應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額。

貸款:應付賬款/應付款項

2.下月認證發(fā)票的會計分錄:

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。

貸款:應交稅費-待抵扣進項稅額

以上是薛如何對未抵扣的發(fā)票收據(jù)進行記賬。】希望能幫到你這個問題的答案。如果你想了解更多的會計實務和稅務實務知識,可以關注“學會學習”,進入會計實務交流群免費答疑。


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