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員工出差實際花費會計分錄

2023-02-20 10:17:57深圳會計培訓

  出差補助的會計分錄為:借:銷售費用(管理費用、制造費用)---差旅費,貸:庫存現金(或銀行存款、其他應收款等科目)。出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼、以及因出差而享有的其他補助。

  出差補助可以直接計入差旅費入賬處理。用于出差旅途中的費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。其中,交通費、住宿費等應該取得發票入賬,而伙食補貼等出差補貼一般不需要發票,直接填列在差旅費報銷單里,與交通費、住宿費等支出一起做差旅費處理。

  出差補貼的會計分錄:

  借:銷售費用(管理費用、制造費用)---差旅費

  貸:庫存現金(或銀行存款、其他應收款等科目)

  出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人,公司給予一定補貼等)。

  預支報銷出差補助的會計分錄:

  1.預支現金時

  借:其他應收款

  貸:庫存現金

  2.報銷時

  借:管理費用等

  貸:其他應收款


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