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個人墊支的會計分錄

2023-02-19 09:24:18深圳會計培訓

  如果是員工出差先自墊差旅費,回來時報銷務直接給員工現金的話:則借:管理費用--差旅費,貸:庫存現金;如果是財務暫不給錢,到月底或隔月支付的話,則借:管理費用--差旅費,貸:其他應付款--××員工。

  根據不同情況分別有如下幾種賬務處理:

  1、員工出差先自墊差旅費,回來時報銷務直接給員工現金:

  借:管理費用--差旅費

  貸:庫存現金

  2、員工出差先自墊差旅費回來時報銷務暫不給錢,到月底或隔月支付:

  借:管理費用--差旅費

  貸:其他應付款--××員工

  報銷付錢時

  借:其他應付款--××員工

  貸:庫存現金

  3、經常出差的員工預先領用備用金,出差使用備用金不夠自己墊付資金,來來財務報銷:

  (比如備用金定額1000元,出差用了1500元,自己墊付500元)

  領備用金時:

  借:其他應收款--××員工 1000

  貸:庫存現金 1000

  回來報銷時:

  借:管理費用--差旅費 1500

  借:其他應收款--××員工 1000

  貸:庫存現金 2500元


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