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留抵退稅會(huì)計(jì)分錄如何做,制作留抵退稅會(huì)計(jì)分錄的方法指南
2024-05-01 10:55:41 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:3746
內(nèi)容摘要:留抵退稅會(huì)計(jì)分錄留抵退稅是指企業(yè)在計(jì)算應(yīng)繳納的所得稅時(shí),如果發(fā)生虧損或者存在其他減稅優(yōu)惠政策,超過該期間所得稅應(yīng)繳納數(shù)額的部分可以留作以后年度的所得稅抵減或者退稅。留抵退...
零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)入門指南
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留抵退稅會(huì)計(jì)分錄
留抵退稅是指企業(yè)在計(jì)算應(yīng)繳納的所得稅時(shí),如果發(fā)生虧損或者存在其他減稅優(yōu)惠政策,超過該期間所得稅應(yīng)繳納數(shù)額的部分可以留作以后年度的所得稅抵減或者退稅。
留抵退稅會(huì)計(jì)分錄的具體操作主要包括以下步驟:
- 確定留抵退稅的金額:根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,計(jì)算出可留抵退稅的金額。
- 編制留抵退稅憑證:根據(jù)留抵退稅金額,編制留抵退稅憑證。
- 處理留抵退稅憑證的會(huì)計(jì)分錄:根據(jù)留抵退稅憑證的內(nèi)容,進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理。
留抵退稅會(huì)計(jì)分錄舉例
假設(shè)某企業(yè)在2021年的應(yīng)繳納所得稅為10,000元,但實(shí)際虧損為5,000元。根據(jù)稅法規(guī)定,該企業(yè)可以將虧損部分留作以后年度的所得稅抵減或者退稅。
根據(jù)上述情況,留抵退稅會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)操作如下:
- 確定留抵退稅的金額:虧損金額為5,000元。
- 編制留抵退稅憑證:
- 處理留抵退稅憑證的會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收稅費(fèi)—留抵退稅 5,000元
貸:所得稅費(fèi)用 5,000元
借:應(yīng)收稅費(fèi)—留抵退稅 5,000元
貸:所得稅費(fèi)用 5,000元
以上會(huì)計(jì)分錄完成后,企業(yè)應(yīng)收稅費(fèi)—留抵退稅賬戶余額增加5,000元,所得稅費(fèi)用賬戶減少5,000元。
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