收回開票稅點(diǎn)會計(jì)分錄,開票稅點(diǎn)的會計(jì)分錄被重新收回
收回開票稅點(diǎn)會計(jì)分錄
在一些國家的稅制中,企業(yè)在出具銷售發(fā)票時必須向國家稅務(wù)機(jī)關(guān)交納一定比例的銷售稅,該比例稱為增票稅點(diǎn)。但他,在某些情況下,企業(yè)可能要將前早就開具的發(fā)票能取消或已退回,這時就不需要參與收起稅票稅點(diǎn)的會計(jì)處理。
當(dāng)企業(yè)需要收回稅票稅點(diǎn)時,會計(jì)分錄的處理取決之前開具發(fā)票的情況和稅務(wù)法規(guī)的要求。一般來說,放下增票稅點(diǎn)的會計(jì)分錄是可以分為200元以內(nèi)兩種情況:
情況一:未報稅
假如之前開具的發(fā)票并未認(rèn)證發(fā)票,企業(yè)也可以再繳銷該發(fā)票,然后再接受相關(guān)會計(jì)處理。分錄不勝感激:借:應(yīng)收賬款
貸:銷售收入
那樣的話做的目的是將先前能計(jì)入銷售收入的金額扣除相應(yīng),同樣的將應(yīng)收賬款減少。
情況二:已報稅
如果之前開具的發(fā)票也所得稅申報,企業(yè)必須聽從稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求參與退稅。退稅的金額應(yīng)該是記入別的收入或以下降當(dāng)期稅款的全面處理。分錄追加:借:別的收入
貸:應(yīng)收賬款
這樣的話做的目的是將退稅金額能計(jì)入那些收入,并將應(yīng)收賬款你所選會減少。
舉例
某公司在2021年1月銷售商品,出具了1000元的銷售發(fā)票,并聽從10%的開票稅點(diǎn)交納了100元的銷售稅。聽說后來才發(fā)現(xiàn)該發(fā)票不吻合,需要將其收手。如果該發(fā)票已所得稅申報,公司會計(jì)部門也可以作廢該發(fā)票,并進(jìn)行追加分錄處理:
借:應(yīng)收賬款1000元
貸:銷售收入1000元
如果該發(fā)票早就認(rèn)證發(fā)票,公司是需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)先申請退稅,并進(jìn)行:分錄處理:
借:別的收入100元
貸:應(yīng)收賬款100元
以下的會計(jì)分錄僅為示例,具體看的會計(jì)處理可能會會被稅務(wù)法規(guī)和企業(yè)換算情況的影響,見意在實(shí)際操作中遵循相關(guān)法規(guī)和咨詢會計(jì)專業(yè)人士。
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