員工出差發(fā)生的餐飲費(fèi)用如何核算?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?員工出差產(chǎn)生的費(fèi)用通常可以報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員如何處理涉及的餐飲費(fèi)用入賬問題?讓我們和企名網(wǎng)企名網(wǎng)一起來看看吧!
員工出差發(fā)生的餐飲費(fèi)用如何核算?如何做會(huì)計(jì)分錄?
員工出差產(chǎn)生的餐飲費(fèi)用一般分為以下兩種情況:
1.因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的出差餐飲費(fèi)用應(yīng)計(jì)入招待費(fèi),會(huì)計(jì)處理如下:
借:管理費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸款:現(xiàn)金等。
2.因出差人員自身需要而發(fā)生的餐飲費(fèi)用應(yīng)計(jì)入差旅費(fèi),賬務(wù)處理如下:
借:管理費(fèi)-差旅費(fèi)
貸款:現(xiàn)金等。
注意:如果公司招待費(fèi)過大,可以考慮所得稅匯算清繳。第一種情況可以處理進(jìn)入第二種情況。
差旅費(fèi)報(bào)銷單怎么填?
1.部門:填寫出差人員的部門。商務(wù)旅行者的姓名填寫在“商務(wù)旅行者”一欄中。
2.出差日期:填寫從出差開始到結(jié)束的日期。
3.出差原因:包括出差的目的和主要目的,填寫清楚就行。
4.報(bào)銷日期:即填寫報(bào)銷單的具體日期。
5.費(fèi)用欄:如實(shí)填寫實(shí)際發(fā)生額。
6.填寫報(bào)銷單時(shí),建議用黑色或藍(lán)色墨水書寫,注意不要涂改。
7.完成報(bào)銷單后,右邊的總數(shù)等于下面的總數(shù)。總金額要用小寫,報(bào)銷總金額要用大寫。
8.當(dāng)?shù)亟煌ā⒆∷蕖⒀a(bǔ)貼按照公司具體報(bào)銷制度填寫。
9.差旅費(fèi)報(bào)銷單應(yīng)根據(jù)出差次數(shù)填寫。對(duì)于出差,填寫相應(yīng)的差旅費(fèi)報(bào)銷單。如果連續(xù)幾天出差,當(dāng)天填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單即可。差旅費(fèi)怎么報(bào)銷?報(bào)銷的時(shí)候需要注意什么?
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