關于勞務費的計提,我們的實際情況是:
五月到八月的工資將從公司賬戶支付。
工資從9月份開始從內陸港項目部賬戶支付。
如果6月份開始撤,公司是6-8月份撤,項目部是9月份撤嗎?
應計分錄:借:管理費用貸:應付職工薪酬-工會經費。
借:應付款-工會經費貸:其他應付款-工會經費
發放時入賬:借:其他應付款——工會經費貸:銀行存款。
或者直接做:
預提分錄:借:管理費貸:其他應付款-工會經費