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不舉行抵扣的發(fā)票該當(dāng)如何做賬?會(huì)計(jì)分錄如何做?

2022-04-26 13:53:57深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

諸位會(huì)計(jì)人都領(lǐng)會(huì)出項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的發(fā)票是不妨做進(jìn)銷項(xiàng)抵扣的,即使企業(yè)不舉行抵扣,那么不舉行抵扣的發(fā)票不妨做賬嗎?和學(xué)樂佳一道來(lái)進(jìn)修一下吧!

不舉行抵扣的發(fā)票該當(dāng)如何做賬?

收到舉行時(shí),借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出項(xiàng)稅額);即使是開出增值稅發(fā)票時(shí),該當(dāng)是貸記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銷項(xiàng)-出項(xiàng)=本月該當(dāng)交稅金(銷項(xiàng)和出項(xiàng)在"應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅"一個(gè)賬戶上,余額大概是正數(shù)或負(fù)數(shù),月末都要將余額轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,在月末的功夫,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)會(huì)計(jì)科目的余額該當(dāng)是0;即使在月末的功夫,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額是在付方,那么會(huì)計(jì)分錄該當(dāng)如何做:

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

在繳納稅費(fèi)后,會(huì)計(jì)分錄該當(dāng)這么做:

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

貸:銀行入款

在什么功夫要做出項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)根源理?

購(gòu)入的貨色用來(lái)企業(yè)里面,比方企業(yè)將購(gòu)進(jìn)的貨色用來(lái)非應(yīng)稅名目、用來(lái)免稅名目、用來(lái)普遍利益大概部分耗費(fèi)時(shí),貨色沒有升值且用來(lái)企業(yè)里面,應(yīng)按汗青成本計(jì)價(jià),也不須要商量其價(jià)錢變化,所以,當(dāng)貨色變換用處其出項(xiàng)稅額不許抵扣時(shí),只須要?jiǎng)幼鞒鲰?xiàng)稅額轉(zhuǎn)根源理

即使企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨色發(fā)生非平常丟失,其價(jià)格為零,出項(xiàng)稅額沒轍抵扣,應(yīng)動(dòng)作出項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)根源理;企業(yè)自產(chǎn)、委派加工的貨色比方非平常丟失的在產(chǎn)物和產(chǎn)制品,其價(jià)格同樣為零,所耗用的購(gòu)進(jìn)貨色的出項(xiàng)稅額沒轍抵扣,也應(yīng)動(dòng)作出項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)根源理。

之上即是相關(guān)不舉行抵扣的發(fā)票如何做賬的關(guān)系實(shí)質(zhì),蓄意不妨扶助大師,想領(lǐng)會(huì)更多的會(huì)計(jì)常識(shí),請(qǐng)多多關(guān)心學(xué)樂佳!


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