企業處事職員出勤進程中發生的差川資開銷,囊括交通費、過夜費等,報銷退回余款時怎樣做會計分錄?
歸還差川資會計分錄
1、企業處事職員出勤預借差川資,關系會計分錄如次:
借:其余應收款
貸:倉庫儲存現款
2、企業報銷職工差川資,退回余款時:
借:管理用度/出賣用度
倉庫儲存現款(歸還的余款金額)
貸:其余應收款
企業報銷差川資的范圍普遍有交通費、職工出勤時的過夜費、通信費及其余用度
須要提防的是:
1、差川資中的交通費、過夜費等須要在企業規則的有理用度范疇內舉行開銷,若勝過相關規則,企業則不予報銷。
2、通信費是指職工出勤功夫處事時的 差川資報銷過程
1、供給正當的單子。給予過夜單子時,應訴求對方將單子實質填寫完備,填寫實質囊括:單元稱呼(全名)、日子、過夜天數、單價、金額、填票人。
2、填報“處事職員出勤‘五定’審查批準單”。實質囊括:全名、前去場所及乘坐交通東西、出勤工作、出勤功夫、引導簽批。
3、加入聚會的,訴求加附引導簽批的聚會報告單。
4、填寫出差旅行報銷單。填寫實質囊括:全名、出勤日子、出勤天數、出勤事由、起止場所、起止日子、車船費、過夜費及其余即可。
5、提交統計部分考查,考查精確,再提交財務復核核,包辦人再將考查精確的“出差旅行報銷單”報經公司引導簽批。
6、公司出勤職員扶助舉行供給制的,必需供給過夜發票、餐飲發票,要不計入個人為資報酬所得。
7、所附單子訴求有包辦人、核算部分、財務部分考查簽名、控制人簽名。
8、提交財務填報。