零申報(bào) [稅收咨詢(xún)]我可以宣布零無(wú)收入嗎?您必須注意一些誤會(huì)!
[指南]:每個(gè)人都熟悉企業(yè)的零申報(bào)。但是,應(yīng)該對(duì)零收入做出零申報(bào)嗎?免稅和零申報(bào)是一回事嗎?重要的是要知道長(zhǎng)期零聲明是異常聲明。它們不僅必須包含在主要的監(jiān)視目標(biāo)中,而且還存在稅收風(fēng)險(xiǎn)。
每個(gè)人都熟悉企業(yè)的零申報(bào)。但是,應(yīng)該對(duì)零收入做出零申報(bào)嗎?
免稅和零申報(bào)是否是同一件事?重要的是要知道長(zhǎng)期零聲明是異常聲明。它們不僅必須包含在主要的監(jiān)視目標(biāo)中,而且還存在稅收風(fēng)險(xiǎn)。
誤解1:零申報(bào)免稅收入
問(wèn):我開(kāi)了一家蔬菜批發(fā)公司,我是小規(guī)模增值稅納稅人。我已經(jīng)按照規(guī)定申請(qǐng)了減免增值稅。本季度蔬菜銷(xiāo)售收入為10萬(wàn)元,均符合免稅條件。我可以宣布零嗎?
答案:否。根據(jù)規(guī)定,應(yīng)將增值稅減免稅應(yīng)繳稅額設(shè)為零,但也應(yīng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是在“其他免稅銷(xiāo)售”申報(bào)表的第12欄中填寫(xiě)當(dāng)前的免稅收入。
誤區(qū)二:零申報(bào)而不交稅
問(wèn):我們公司是小型增值稅納稅人。月銷(xiāo)售收入25000元,可享受小微企業(yè)免征增值稅的優(yōu)惠政策。我們可以聲明為零嗎?
回答:不可以。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,您在享受?chē)?guó)家稅收優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。正確的方法是計(jì)算發(fā)票的總金額/1.03,以計(jì)算含稅收入,然后使用含稅收入*0.03計(jì)算應(yīng)付增值稅,并填寫(xiě)返回享受免稅。
誤區(qū)三:如果本期無(wú)收入,請(qǐng)零申報(bào)
問(wèn)題:我們公司剛剛開(kāi)業(yè)。本月我們購(gòu)買(mǎi)了設(shè)備,并獲得了5張?jiān)鲋刀?a style='color:#FF0E0E;' href='http://m.complianceera.com/' target='_blank'>進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅額為8,500元。已通過(guò)認(rèn)證,但未獲得任何收入。我可以宣布零嗎?
答案:否。盡管您本月沒(méi)有收入,但有進(jìn)項(xiàng)稅。如果僅進(jìn)行零申報(bào),則可能由于逾期未扣除而無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,從而導(dǎo)致公司損失。正確的方法是在相應(yīng)的銷(xiāo)售額中填入0,然后將當(dāng)期已核銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)稅額8500元填入申報(bào)表,期末抵稅額將繼續(xù)為在下一期間扣除。
誤解4:公司長(zhǎng)期虧損,公司所得稅申報(bào)為零
問(wèn):我們公司遭受了長(zhǎng)期損失,因此無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。公司所得稅可以宣布為零嗎?
答案:不可以。公司的虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)以彌補(bǔ)接下來(lái)的五個(gè)納稅年度。如果聲明為零,您將為自己“挖一個(gè)洞”。如果第二年的利潤(rùn)不能彌補(bǔ)上一年的損失,則會(huì)造成公司損失。 。如果您在本年度對(duì)公司所得稅申報(bào)為零,但將您的損失擴(kuò)大到以后幾年要扣除,則仍然違反該政策!
誤解5:預(yù)付稅零申報(bào)
問(wèn):我們是一家建筑公司。我們通常為客戶(hù)提供建筑服務(wù)并出售一些建筑材料。我們是小規(guī)模的增值稅納稅人。本季度我們提供了建筑服務(wù),以取得已稅的10萬(wàn)元的不含稅收入。該辦公室開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并繳納了3,000元的稅款。可以進(jìn)行零聲明嗎?
答案:否。盡管您已經(jīng)代表您繳稅,但是您仍然不能簡(jiǎn)單地進(jìn)行零申報(bào)處理。您應(yīng)該在必填欄中填寫(xiě)銷(xiāo)售收入,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成您已支付的抵銷(xiāo)稅款。
誤解之六:獲取非發(fā)票收入進(jìn)行零申報(bào)
問(wèn):我們是一家貿(mào)易公司,也是一般的增值稅納稅人。本月我們獲得了500萬(wàn)增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售,所有這些都是未開(kāi)發(fā)票的收入。我們可以做零申報(bào)嗎?
答案:否。未開(kāi)具發(fā)票的收入也應(yīng)如實(shí)申報(bào),否則,不僅要支付當(dāng)期稅款,而且還要收取滯納金。您應(yīng)將當(dāng)期收入500萬(wàn)元填入非發(fā)票收入中,并按要求納稅。
問(wèn):我現(xiàn)在明白了!事實(shí)證明,關(guān)于零申報(bào),免稅,無(wú)需繳稅和零申報(bào)有很多知識(shí)。盡管最終結(jié)果是應(yīng)納稅額為0,但差異很大!
答案:是的。如果沒(méi)有按照規(guī)定進(jìn)行零申報(bào),那是有風(fēng)險(xiǎn)的!
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