增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算公式是什么?
[指南]:通常,我們根據(jù)商品(包括應(yīng)稅勞務(wù))流通過程中產(chǎn)生的增值稅,將我們征收的增值稅稱為稅基。您是否知道計(jì)算一般納稅人應(yīng)納增值稅的公式?計(jì)算小規(guī)模納稅人應(yīng)繳增值稅額的公式是什么?...
通常,我們將根據(jù)商品(包括應(yīng)稅服務(wù))流通過程中產(chǎn)生的增值稅額征收的增值稅稱為稅基。您是否知道計(jì)算一般納稅人應(yīng)納增值稅的公式?小規(guī)模納稅人應(yīng)繳增值稅額的計(jì)算公式是什么?
一般納稅人的計(jì)算公式如下:
當(dāng)期銷項(xiàng)稅-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅=應(yīng)納稅額
銷售×增值稅率=銷項(xiàng)稅額
小規(guī)模納稅人的計(jì)算公式如下:
免稅銷售額=含稅銷售額÷(1+收稅率)
應(yīng)付稅費(fèi)=不含稅銷售額×征收率
案例研究:
牛洪宏公司是一般納稅人。 4月份,購買了價(jià)值1萬元的產(chǎn)品A并付款,并獲得了增值稅專用發(fā)票。已知的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1,700元。包括稅收在內(nèi)的A類產(chǎn)品的銷售額為23,400元。
進(jìn)項(xiàng)稅= 1700元
銷項(xiàng)稅額= 23400 /(1 + 13%)×13%= 2692.04元
應(yīng)付稅款= 2692.04-1700 = 992.04
以上是對(duì)編輯者有關(guān)應(yīng)付增值稅計(jì)算公式的相關(guān)問題的解答。我希望它能對(duì)所有人有所幫助。
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